目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
(一)绩效自评情况
(二)绩效评价结果应用
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
负责局办公网络建设、管理、保障等工作;承担局网站建设维护工作;承担局网站政务信息公开日常工作;承担局档案室管理和档案资料的提供利用工作。
二、基本情况
(一)机构设置情况
云南省广播电视局信息中心设置4个内设机构,包括:信息科、网络科、档案科、综合科,云南省广播电视局信息中心为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
云南省广播电视局信息中心作为云南省广播电视局(一级主管部门)的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员17人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人(离休0人,退休23人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一是信息和宣传工作稳中求进。建立重点选题约稿及州市信息审核制度,围绕局重点工作积极报送信息。全年报送信息163篇,获广电总局采用76篇、云南发布24篇,采用量居全国省级广电部门前列,1名同志被评为先进个人,连续4年获广电总局“信息刊物供稿先进单位”,在省委、省政府考核中分列第13、10位,信息工作经验做法在全省政务信息工作会上作交流。1篇信息获省委办公厅推荐至中央办公厅,1篇入选《新华社内参》,“双治理”信息被《云南信息》头条采用。聚焦应急广播防汛救灾、澜湄视听周、酒店电视操作复杂治理等重点工作开展宣传。第五届澜湄视听周活动信息被各国内外媒体平台报道超4000篇。全年报送舆情信息2400多条,有力助推全局信息工作取得新成效。二是政务公开工作稳步推进。持续优化局网站功能,完善视频展播栏目,增设党纪学习教育专区,完成网站验收及网络安全二级等保测评。全年发布网站信息1050条、微信公众号刊发原创文章602篇,办结12345热线及信访件25件,在四个季度政府网站和政务新媒体考核中均达标。三是信息化建设提质升级。较好完成办公区弱电改造及回迁工程和机关文化建设项目,建成局政务外网和无纸化会议系统,并通过三级等保测评,非涉密会议实现电子化审阅。圆满完成全国广播电视科技会议技术保障,全年保障各类会议137场次,处理解决设备故障206次。四是档案管理高效安全。修订档案保密、档案库房管理等制度,加强场所安全设施保障,推进档案“三合一”制度编制。全年提供档案服务102人次,调阅档案436卷,数字化管理安全有序。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
云南省广播电视局信息中心2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省广播电视局信息中心2024年度收入合计6213000.62元。其中:财政拨款收入6213000.62元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加2319879.39元,增长59.59%。其中:财政拨款收入增加2319879.39元,增长59.59%。主要原因:一是新增办公网络保密专项经费拨款223533.15元;二是新增局门户网站及办公信息系统运行维护专项经费拨款2310757.17元;三是因人员正常调整变动一般公共预算财政收入减少214410.93元。
二、支出决算情况说明
云南省广播电视局信息中心2024年度支出合计6213500.62元。其中:基本支出3679210.30元,占总支出的59.21%;项目支出2534290.32元,占总支出的40.79%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加2319886.12元,增长59.58%。其中:基本支出减少214404.20元,下降5.51%;项目支出增加2534290.32元,增长65.09%。主要原因:一是新增办公网络保密项目经费支出223533.15元;二是新增局门户网站及办公信息系统运行维护专项经费支出2310757.17元;三是因人员正常调整变动基本支出减少214410.93元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障云南省广播电视局信息中心机构正常运转的日常支出3679210.30元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3453483.64元,占基本支出的93.86%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费225726.66元,占基本支出的6.14%(2024年人均公用经费支出13278.04元)。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障云南省广播电视局信息中心为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2534290.32元。其中:基本建设类项目支出0.00元。专项业务工作经费如下:
办公网络保密项目经费223533.15元,主要用于局保密网络改造和政务外网及无纸化会议系统网络安全等级评测。
局门户网站及办公信息系统运行维护项目经费2310757.17元,主要用于局门户网站功能优化、无纸化会议系统建设、配合局大楼修缮完成办公区弱电改造、网络布线等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省广播电视局信息中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6213500.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2319886.12元,增长59.58%,完成年初预算的101.17%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出5145492.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.81%,完成年初预算的101.84%。主要用于单位人员经费及正常运转基本公用经费支出2611202.63元;为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2534290.32元。造成预决算差异的主要原因是人员正常调整及人员经费正常变动,属于正常变动范围。
8.社会保障和就业(类)支出419512.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的105.16%。主要用于职工养老保险等社保缴费支出;造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动及人员正常调整,属于正常变动范围。
9.卫生健康(类)支出407940.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%,完成年初预算的96.71%。主要用于职工医疗保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是缴费基数变动及人员正常调整,属于正常变动范围。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出240554.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的89.61%。主要用于职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是缴费基数及人员正常调整变动,属于正常变动范围。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1700.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为1700.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1700.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为1700.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格落实中央八项规定精神,严控“三公”经费,连续几年,“三公”经费支出为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元的主要原因是严格落实中央八项规定精神,严控“三公”经费,连续几年,“三公”经费支出为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省广播电视局信息中心2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是云南省广播电视局信息中心为非参公事业单位,无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,云南省广播电视局信息中心资产总额1241512.59元,其中,流动资产162568.96元,固定资产1042146.96元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产36796.67元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加794903.68元,其中固定资产增加742658.19元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额763756.00元,其中:政府采购货物支出763756.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13500.00元,其中:授予小微企业合同金额13500.00元。
四、单位绩效自评情况
(一)绩效自评情况
按照省财政厅项目绩效自评相关工作要求和《云南省广播电视局预算绩效管理办法》的规定开展绩效自评工作,纳入绩效自评的项目和资金范围做到了全覆盖,形成项目绩效自评报告,项目绩效自评在预算系统审核通过后报省财政厅审核。同时,开展单位整体绩效自评工作,形成单位整体绩效自评报告,通过年度绩效自评推动单位整体绩效目标和预算项目绩效目标的实现,不断提升财政资金使用效益。
(二)绩效评价结果应用
按要求开展单位整体支出和预算项目绩效自评,上报绩效自评报告。局绩效领导工作小组组织专家对绩效自评报告进行评审打分,形成结果应用情况报告,建立健全绩效评价结果应用的全链条管理机制,并将评价结果应用纳入年度综合考评和项目预算申报,压实绩效管理的主体责任,不断加强绩效评价结果的应用。
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入一般公共预算的支出。
政府性基金预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入政府性基金预算的支出。
国有资本经营预算本级支出是指政府财政管理的由本级政府使用的列入国有资本经营预算的支出。
财政专户管理资金支出是指政府财政用纳入财政专户管理的教育收费等资金安排的支出。
专用基金支出是指政府财政用专用基金收入安排的支出。
对下转移支付是指本级政府财政按财政体制规定或因专项需要补助给下级政府财政的款项,包括对下级的税收返还、转移支付等。